问题已解决
麻烦咨询个问题,我们公司22年七月份冲红21年4季度的两张专票,然后在22年3季度申报的时候更正了21年的增值税申报表,这两个发票的冲红负收入算在了21年的收入里,但是22年冲红的,账上是按22年的负收入计的总收入493万,现在申报22年的企业所得税,直接按493万报可以吗?会被预警吗
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速问速答同学你好
这个可以的
2023 05/08 15:53
84785006
2023 05/08 15:54
493是减掉这两张冲红票后的金额
84785006
2023 05/08 15:55
这样报的话,就是增值税收入金额512万,所得税收入金额493万,会被预警吗
朴老师
2023 05/08 16:03
同学你好
这个会的哦