问题已解决
请问老师:如图,1、凭证做的是否正确,完整?2、如正确,结转成本时用的电费金额与实际暂估金额不符,怎么办?
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速问速答你好1; 你们是先充值; 还是先收到发票 ; 才好判断; 有专票还是普票的?
2023 05/08 15:58
84784977
2023 05/09 10:55
我们是租用别人的厂房,车间每个月抄表有数据,我按生产给我的抄表数乘以电价估算电费,但是我们不直接开发票,次月房东统一开发专票,我们根据发票付款。
meizi老师
2023 05/09 10:56
你好; 可以按照你写的分类来体现的; 可以的
84784977
2023 05/09 11:10
老师,我的意思是有差额怎么办呢?我实际算成本的金额跟我估算的成本不一样
meizi老师
2023 05/09 11:15
你好1; 差额挂着哈 ; 你 挂着 ;你这样的业务只能先预估 在按实际结算 冲减;
84784977
2023 05/09 12:09
老师,您的意思是我暂估了多少就按多少算成本吗?损益类科目期末不是应该没有余额吗?
meizi老师
2023 05/09 12:13
你好; 1 暂估是按照你实际来暂估的 ; 如果 你次月知道了 结算金额或者月末知道了; 及时去调整金额; 是的