问题已解决

老师,我2020年11月份的增值税进项票不该抵扣,但是我已经抵扣了,2020年已经申报了,现在税务局查出来喊补交税费? 但2021年6月我有留底税票,税务局又喊我做无票收入,我在2021年6月已经做了,现在我不想补税,因为我本来就有留底的,又不多,非得喊我做无票收入,我现在该怎么做才不补税呢?

84785027| 提问时间:2023 05/08 17:03
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个可以跨年补做收入
2023 05/08 17:11
84785027
2023 05/08 20:19
现在是喊补税,怎么跨年补收入呢
朴老师
2023 05/08 20:25
这个只能补税哦,没办法不补
84785027
2023 05/08 23:05
可不可以把以前错误的申报表重新更正,把留抵转为无票收入的那个月也更正过来,少交的税在留抵的这个月做,会计上账务处理在现在这个月做
朴老师
2023 05/09 06:39
这个也可以,但是跨年更正税局可能会查账
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