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请问应交增值税--未交增值税是借方余额,4月份申请退税,当月收到退税款如何做分录

84785011| 提问时间:2023 05/09 09:33
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 借方表示你留抵进项税了。 你做:   根据2022.14号财税文件分录的话   借应交税费- 增值税留抵税额  贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ;  收到款 : 借银行存款贷 应交税费- 增值税留抵税额
2023 05/09 09:34
84785011
2023 05/09 09:42
首先第一步 借应交税费_应交增值税一进项转出 贷:应交增值税--未交增值税 借应交税费一增值税留抵税额 贷应交税费_应交增值税一进项转出
84785011
2023 05/09 09:44
退税后附加也减免要做处理吗
meizi老师
2023 05/09 09:49
你好;  你看看我写的分类来做哦;    根据2022.14号财税文件分录的话   借应交税费- 增值税留抵税额  贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ;  收到款 : 借银行存款贷 应交税费- 增值税留抵税额
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