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一般纳税人账目的增值税进项和销项是年底结转一次么?那每个月缴纳增值税怎么做分录?

84784958| 提问时间:2023 05/09 10:02
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023 05/09 10:03
84784958
2023 05/09 10:33
老师,你这个分录是年底结转一次进项销项,都转到未交增值税里?那若是每月结转一次进销项,怎么写分录?
家权老师
2023 05/09 10:35
不需要把余额做平的。正确申报就是了。做平余额你会蒙圈的
84784958
2023 05/09 10:38
老师你的意思是,进项销项不需要每月或者每年结转到 转出未交增值税么?我之前接触的账目都是每月结转一次,这样账目清晰,不结转,余额只会越来越大。我觉得应该是需要把进项销项2个科目余额结转的,这样账目清晰
家权老师
2023 05/09 10:42
不用结转的哈,反而增加你的工作量。平时正常申报就行了
84784958
2023 05/09 10:46
然后进项销项余额就一直越来越大?
家权老师
2023 05/09 10:49
不用管那个金额的哈。
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