问题已解决
请问一下预提费用借贷方向
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速问速答借方减少,贷方增加,现在不用这个科目了,已经取消。
2023 05/09 10:55
84785013
2023 05/09 10:55
那现在用什么呢
郭老师
2023 05/09 10:55
现在直接按照实际业务来做就可以的,你想要预提什么?
84785013
2023 05/09 10:56
就是一部分费用
郭老师
2023 05/09 10:58
借管理费用等
贷其他应付款。
84785013
2023 05/09 11:01
要标注二级吗
郭老师
2023 05/09 11:03
是的,需要这么做的。
84785013
2023 05/09 11:04
我去年12月份把预提费用借贷方向搞反了,写在借方去了,现在具体怎么更改,把分录写一下呢
郭老师
2023 05/09 11:11
你好,你去年的分录完整的。
84785013
2023 05/09 11:15
就是借预提费用,贷应付暂估
郭老师
2023 05/09 11:16
借应付账款暂估,贷预提费用。这红冲的你需要怎么做?做去年的成本费用jie以前年度损益调整贷其他应付款
你现在有发票的吗?
84785013
2023 05/09 11:22
有跟没有分别具体的可以写一下吗
郭老师
2023 05/09 11:23
你好,没有发票的不用做。
郭老师
2023 05/09 11:23
发票的,我上面给你写了。
84785013
2023 05/09 11:26
借应付账款暂估,贷预提费用。这红冲的你需要怎么做?做去年的成本费用jie以前年度损益调整贷其他应付款
你现在有发票的吗?
84785013
2023 05/09 11:26
这个可以写清楚一点吗
郭老师
2023 05/09 11:34
借应付账款暂估待预提费用,这个是红冲去年的这个理解吗?
郭老师
2023 05/09 11:34
然后你再做去年的费用发票
借以前年度损益调整待齐的应付款,因为是跨年了,不能直接做管理费用,做管理费用它就属于今年的费用了。
84785013
2023 05/09 11:36
后面做一笔借以前年度,贷应付?
郭老师
2023 05/09 11:39
对的,是的,是这么做的。