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我公司收到甲公司货款 我账是 借银行存款贷应收账款甲公司。现在要把甲公司的货款转给乙公司请问怎么写调整分录
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速问速答借应收账款——甲公司 负数
贷应收账款——乙公司
2023 05/09 11:23
84784961
2023 05/09 11:28
为啥是负数?
venus老师
2023 05/09 11:36
贷方负数,借方正数
84784961
2023 05/09 11:41
借贷不平呢
venus老师
2023 05/09 11:43
同学,你借方正数,是平的,
84784961
2023 05/09 11:44
麻烦老师带个数字
venus老师
2023 05/09 11:45
你上面没有数字呀
比如借应收账款——甲公司 1150
贷应收账款——乙公司1150
84784961
2023 05/09 11:47
贷方应收 不是表示我预收乙公司的钱嘛? 我把甲公司的钱 给乙公司 不是我甲公司账面减少 乙公司账面增加嘛?
venus老师
2023 05/09 11:49
这是两个往来款的调整
84784961
2023 05/09 12:05
那往来调整 我账不对呢?我账应该体现
付钱给乙公司
venus老师
2023 05/09 14:45
你好,同学,你们是用收到甲公司还乙公司的钱是吗
84784961
2023 05/09 14:47
不是还 是收到甲公司的钱 转给乙公司 三方协议
venus老师
2023 05/09 14:52
借银行存款 贷其 他应付款——乙公司
借其 他应付款——乙公司 贷:银行存款
84784961
2023 05/09 14:53
谢谢 老师 我想问 往来明细我该怎么体现?
venus老师
2023 05/09 14:55
就上面那种体现,同学,我上面的分录 带明细了
84784961
2023 05/09 14:57
好的 看到了 我要是想把他转到 应付帐款科目里 在做一个 借 应付账款 贷其他应付款 对吧?
venus老师
2023 05/09 15:06
同学,都 一样的只是一个往来过渡科目