问题已解决
老师您好,本单位的员工工资不在本单位发放,把员工成本费转给第三方发放,这怎么做账务处理
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速问速答对方给你开劳务发票吗?如果是的话,借管理费用、劳务费,贷银行存款。
2023 05/09 12:20
84784956
2023 05/09 12:36
不开发票
郭老师
2023 05/09 12:38
你好,这个需要开发票的,要不你没法抵扣所得税的,你做的是劳务费。
84784956
2023 05/09 12:45
我这边是得给员工报个税嘛,还是对方单位报个税
郭老师
2023 05/09 12:45
你好,应该是对方给他申报的。
84784956
2023 05/09 12:46
我这边就需要对方开的劳务发票对吗
84784956
2023 05/09 12:47
也不用计提工资,直接走管理费用劳务费
郭老师
2023 05/09 12:51
你好,你转给第三方,第三方给你开发票,第三方来申报个税,不是你单位开发票出去。
84784956
2023 05/09 12:57
明白了,那我这边的账务处理就走管理费用-劳务费对吗
郭老师
2023 05/09 12:58
对的,是的,是这么做的。