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老师,上月报销的费用(已付),次月抵扣进项税怎样做分录

84784955| 提问时间:2023 05/09 13:40
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借管理费用,应交税费,待认证 贷其他应付款 借 其他应付款贷银行存款。
2023 05/09 13:41
郭老师
2023 05/09 13:41
次月借应交税费应交增值税进项,贷应交税费待认证。
84784955
2023 05/09 15:02
不是这样的 上月已付款这月只需要抵扣进项老师
郭老师
2023 05/09 15:06
你好,第一个分录和第二个就是上一个月的,然后第二个月也就是本月写的,次月第三个分录就是本月的。
郭老师
2023 05/09 15:06
这个是收到了发票,第二个是支付给个人,你不是说报销的吗。第三个是认证进项抵扣。
84784955
2023 05/09 15:13
如果不做待认证,怎么做
郭老师
2023 05/09 15:16
你好,借预付 贷银行 那就直接在第二个月借管理费用,应交税费,应交增税进项,贷预付
84784955
2023 05/09 15:19
资产和待认证有什么联系
郭老师
2023 05/09 15:26
没有认证的应交税费待认证放到资产负债表非流动资产里面去
84784955
2023 05/09 15:31
老师,我可以这样做吧
郭老师
2023 05/09 15:33
可以的,可以这么做的。
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