问题已解决
其中,方案二下,该百货公司应纳增值税额为多少?如何计算
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赠送的视同销售,销项税额=(300+90)/(1+13%) *13%=44.87
2023 05/09 15:00
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2023 05/09 16:22
可以抵扣的进项税额是多少呢?
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晓纯老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/09 16:25
可以抵扣的进项税额是购进的价格乘以税率=390/(1+13%) *(1-50%) *13%=22.43
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2023 05/09 17:04
赠送商品的增值税专用发票上注明的成本不是60元吗?计算进项税时,为什么不是60为计算依据呢?
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晓纯老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/09 17:06
哦哦,抱歉,没看清,那就是300/(1+13%) *(1-50%) *13%+60*13%
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2023 05/09 17:32
如果对方案二进项税务筹划,把赠送的商品价值额当作折扣额,并将货物销售额和折扣额在一张发票上分别作出,那么折扣后的应纳增值税额为多少?
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晓纯老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/09 17:34
那就按照折扣后的,也就是(300-90)除以1+13%然后再乘以13%