问题已解决

老师好,上月公司产品发票没到,我做的库存商品-暂估,月末结转出库,库存商品-暂估余额为0。这个月按发票实际数量做入库并冲销原暂估凭证(和暂估数一样)。期末发现库存商品-a商品有借方余额,库存商品-暂估有借方负数余额,这种情况对吗?如何把库存商品-暂估余额数调整为0,库存商品-a商品的余额为实际库存数?

84784978| 提问时间:2023 05/09 15:30
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 同学你好 这个不能是负数
2023 05/09 15:37
84784978
2023 05/09 15:56
上月暂估的部分全部出库,余额数为0,这个月冲销暂估,不就是负数了嘛
朴老师
2023 05/09 16:03
同学你好 对没有收到发票吗 先按发票来入库
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