问题已解决
老师:你好,请问一下我这个月做账的时候发现3月份的应收账款下各个平台的账要嘛多了,要嘛差了,导致我这个月的应收账款也有差异,这种情况我还怎么处理呢?
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速问速答你好,你看下你的明细帐里面正确的吧,是不是有预收账款在借方余额的?
2023 05/09 19:31
84785026
2023 05/09 21:23
老师:我们都没用到这个科目呢
郭老师
2023 05/09 21:23
那应收账款有没有在贷方有余额的?
84785026
2023 05/09 22:04
这几个平台都多了,美团团购是差了,我这个月也不知道怎么处理它
郭老师
2023 05/09 22:22
明细核对了没
还有扣除手续费的做了吗
84785026
2023 05/09 22:39
做了,因为我是3月中旬才接手的这个店,又是新手,有很多地方做错了,我这个月做4月份的才查出来了
郭老师
2023 05/09 22:42
接手的时候余额是不是正确的。
84785026
2023 05/10 07:55
接手的时候是正确的,是我刚接手也不是很懂,所以有些做错了
郭老师
2023 05/10 07:59
你截图的上面的明细和你的对账单,你再核对一下吧
郭老师
2023 05/10 07:59
没有好的办法
很有可能你多做了收入的
84785026
2023 05/10 09:08
我这个月对账的时候才发现的,可是我现在不知道该怎么处理这些差的或者多的,我们是做内账
郭老师
2023 05/10 09:09
那你现在能对出差异的部分嘛,如果对不出来的话,结果呢,最终的结果你知道吗?那你可以直接借应收账款负数代处以业务收入负数,
直接全部你把你确认的收入红冲。