问题已解决

我最近收到税务局发来的发票异常通知书,要求将去年已认证的那两份异常发票作进项税额转出 我需要在开票系统上做红字信息表填开吗? 还是只在申报时,在表二那里填就可以了?

84785036| 提问时间:2023 05/10 10:44
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
这个就要看是什么原因导致。 如果发票开错了啥的,就是开红字。如果是比如说虚开发票啊,这些就转出。
2023 05/10 10:46
84785036
2023 05/10 11:11
就是不知道要不要在开票系统上操作红字信息表?
宋生老师
2023 05/10 11:12
你好,所以要看是什么原因来的。
84785036
2023 05/10 11:15
税务局认为我们虚开发票。就通知我们说那个材料商走逃了,要我们做进项税转出
宋生老师
2023 05/10 11:16
你好,如果是虚开的,你就直接在附表2跟主表填就好了。
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