问题已解决
老师,问题是这样的,我们跟前一个公司交接时,少算了一笔供应商返还的收入,然后这个月,这笔钱到账了,我们需要把这钱跟前一个公司确认再返还给他们,这个账应该怎么做
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速问速答同学你好
这个补做就可以了
2023 05/10 11:11
84784954
2023 05/10 11:12
这个分录怎么做呢
朴老师
2023 05/10 11:23
同学你好
借银行
贷主营业务收入
贷销项
84784954
2023 05/10 11:24
这个收入不是我们的,是前一个公司的遗留的,我们也能确认收入吗
84784954
2023 05/10 11:24
这个也不是销售货物,就是供应商给的返利,是挂其他应收,营业外收入的
朴老师
2023 05/10 11:32
同学你好
对的
可以确认收入
朴老师
2023 05/10 11:33
同学你好
如果不开发票可以不做收入做往来科目
84784954
2023 05/10 11:41
需要付给他的,是其他应收,贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款吗
朴老师
2023 05/10 11:51
同学你好
对的
是这样的