问题已解决

老师,问题是这样的,我们跟前一个公司交接时,少算了一笔供应商返还的收入,然后这个月,这笔钱到账了,我们需要把这钱跟前一个公司确认再返还给他们,这个账应该怎么做

84784954| 提问时间:2023 05/10 11:11
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个补做就可以了
2023 05/10 11:11
84784954
2023 05/10 11:12
这个分录怎么做呢
朴老师
2023 05/10 11:23
同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项
84784954
2023 05/10 11:24
这个收入不是我们的,是前一个公司的遗留的,我们也能确认收入吗
84784954
2023 05/10 11:24
这个也不是销售货物,就是供应商给的返利,是挂其他应收,营业外收入的
朴老师
2023 05/10 11:32
同学你好 对的 可以确认收入
朴老师
2023 05/10 11:33
同学你好 如果不开发票可以不做收入做往来科目
84784954
2023 05/10 11:41
需要付给他的,是其他应收,贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款吗
朴老师
2023 05/10 11:51
同学你好 对的 是这样的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~