问题已解决
建筑行业外地预缴增值税,比如本月销项减进项是120万,外地预交20万,本月应纳税100万。请问预缴怎么做分录,期末结转怎么做分录
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速问速答你好,借,应交税费,应交增值税,已交税金贷,银行存款。
其实这个没有说要结转,可以不用结转。
2023 05/10 13:39
84785043
2023 05/10 13:43
期末其余税金怎么结转呢
宋生老师
2023 05/10 13:44
你好,其实按照现在的要求啊,是可以不用结转
1.月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2.月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
3.月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——预交增值税
4.当月交纳以前期间未交的增值税额
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
84785043
2023 05/10 13:44
期末结转税金是,借,转出未交增值税120万,贷未交增值税120万吗
宋生老师
2023 05/10 13:45
你好,分路是这样,但是金额是100万。
84785043
2023 05/10 13:48
这120万是3月计提的数,4月分交的时候20万是外地项目预缴,100万是本地申报税费
84785043
2023 05/10 13:49
3月计提4月缴纳各怎样做分录
宋生老师
2023 05/10 13:50
你好,这个120万是三月计提的,你三月份的进项税额有多少?
84785043
2023 05/10 13:51
销项减去进项之后的金额是120万
宋生老师
2023 05/10 13:53
你好,三月份的时候作,借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税120
4月
借:应交税费——应交增值税(预交税金)
贷:银行存款
84785043
2023 05/10 13:55
一百万呢
84785043
2023 05/10 13:55
麻烦老师写个详细的
宋生老师
2023 05/10 13:56
你好,什么100万?你这个是两个月的,没有100万。你如果是一个月的才会有差额100。