问题已解决
当月销售1台设备,该设备进项发票未开具过来,我需要暂估入库吗,如果暂估入库,下个月开进来发票后我的账务需要怎么处理,本月暂估入库怎么处理
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速问速答你好,你可以占个入库,然后下一个月收到发票的时候,先红字冲减这个暂估入库,然后按照发票的金额重新做一次分录。
2023 05/10 14:10
84784980
2023 05/10 14:16
那我什么时候结转成本呢,是暂估这个月,还是实际收到发票的那个月呢
宋生老师
2023 05/10 14:16
你好,你销售的时候就要结转成本。什么时候销售?什么时候结转成本?
84784980
2023 05/10 14:18
如果不暂估入库呢,我当月销售时候也可以结转成本嘛
宋生老师
2023 05/10 14:19
你好,你没有入库,你就没有金额去做这个成本的。你接转多少呢?
84784980
2023 05/10 14:22
那我应不应该暂估入库
是做入库结转成本还是等到下个月发票来了之后再做成本
宋生老师
2023 05/10 14:23
你好,你都已经销售出去了,当然是要暂估入库的。
84784980
2023 05/10 14:25
我暂估入库的正确分录
借:库存商品
贷:应付账款
增值税不用处理对吧
宋生老师
2023 05/10 14:25
你好是的,增值税不用处理。
84784980
2023 05/10 14:30
我是一般纳税人,我4月销售的东西,4月给客户开的发票,5月份供应商给我开的发票,比如发票不含税100,税额13,价税合计113,那我本月暂估的分录
借:库存商品100
贷:应付账款100
结转成本
借:主营业务成本100
贷库存商品100
下月实际收到票后
借:库存商品-100
贷:应付账款-100
借:库存商品100
应交税费-应交增值税-进项税13
贷应付账款113
不用再结转成本了,这样对吗
宋生老师
2023 05/10 14:31
是的,可以这样子做,不用再结转成本了。