问题已解决

老师 因为对方供应商原因导致多付给了我们货款 现在对方知晓多付了要我们退款 可是我公司不愿意退款打算以货品给他 请问怎么做账

84785024| 提问时间:2023 05/10 14:28
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你可以先把这多的这记录到预收账款。
2023 05/10 14:29
84785024
2023 05/10 14:30
怎么做分录呢
宋生老师
2023 05/10 14:30
你好,你借银行存款贷,预收账款,应收账款就可以了。
84785024
2023 05/10 14:31
21年就开始收了 很多笔 现在做银行 银行账不就对不上了吗
84785024
2023 05/10 14:32
我们知道他多付了 开票也没问题
宋生老师
2023 05/10 14:35
你好,怎么会对不上呢?你每一笔去核对肯定是能对得上的。
84785024
2023 05/10 14:37
因为我目前银行账是对上的没有问题 我要是做借银行40贷预收40 那银行不就账面多了40吗 我有没有这40
84785024
2023 05/10 14:39
他这多笔业务是因为对方计算错误 比如说给我们100我们就开了100的发票 可是他对出来应该给我们60 相当于多给了我们40 我们又不愿意退款
宋生老师
2023 05/10 14:43
你好,这个是这样子的。你要先确认到底这个是应该给100还是应该给60?如果你确认不了,就找老板去确认。如果确实是应该给60,那么你给开了100的发票,那么就是发票开错了,应该开红字发票去冲减。
84785024
2023 05/10 14:45
对方不要发票冲减 就想要40的退款 怎么办呢
宋生老师
2023 05/10 14:46
你好,要红字冲减了,然后才能退钱。
84785024
2023 05/10 14:47
还有别的处理方式吗
84785024
2023 05/10 14:48
红字冲减后 我不退钱 给他40的货可不可以 怎么做账
宋生老师
2023 05/10 14:50
你好,他如果同意是可以的。 给他试试的货,你然后再给他重新开40的发票。借:预收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
84785024
2023 05/10 14:53
预收的40怎么处理 一直挂这了 还是不太懂
宋生老师
2023 05/10 14:54
你好,不是啊,因为你一开始充那个40万的时候就有40万 借银行存款100,贷应收账款60 预收账款40
84785024
2023 05/10 14:54
是必须先开40红冲掉对吗
宋生老师
2023 05/10 14:55
你好,是的,正规就是这样子。
84785024
2023 05/10 14:56
问题是我们账上没挂预收40
宋生老师
2023 05/10 14:57
你好,你充那个红字的时候就要挂了,因为你充了之后,你的发票就只剩60万,但是你收了100万。
84785024
2023 05/10 15:09
额 明白了 我红冲后就有了这笔分录 然后用商品抵扣 确认收入 再结转成本对吧
宋生老师
2023 05/10 15:14
你好,是的,就是这样子做。
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