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老师,本期销项税额是2991.15,没有进项,上期留底税额有4946.9,请问怎么做账
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速问速答月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2023 05/10 14:49
老师,本期销项税额是2991.15,没有进项,上期留底税额有4946.9,请问怎么做账
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