问题已解决

老师,你好,你看看这个不平衡怎么办

84785043| 提问时间:2023 05/10 15:02
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   比如 1.查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。 2.在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。 3.到总账系统记账。 4.在“固定资产”-“批量制单”里面删除制单的记录,然后在总账中填制金额一致的凭证,也能对账平衡。
2023 05/10 15:06
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