问题已解决

老师,你好,我们公司有一个情况是,建造固定资产的时候,有一部分材料暂估的,现在已经在建工程转固,并计提了3个月的折旧,现在暂估材料的发票回来了,比暂估少,财务做账该怎么处理?

84784968| 提问时间:2023 05/11 09:51
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速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,暂估的少,现在就直接增加固定资产的金额就行了,原来的折旧不用调整。
2023 05/11 09:54
玲老师
2023 05/11 09:55
红冲暂估,然后按发票入账就行了。
84784968
2023 05/11 09:59
发票少,暂估暂多了
玲老师
2023 05/11 10:11
那就把暂估多的红冲。处理
84784968
2023 05/11 10:12
那固定资产怎么处理?
84784968
2023 05/11 10:12
直接改卡片,做减少吗
玲老师
2023 05/11 10:16
姐,这样处理就可以了,对的。
玲老师
2023 05/11 10:16
是的,这样处理就对了。是的。
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