问题已解决
你好老师!我上月采购货物5000元(供货方未开发票),月末已结转到成本,这个月采购了3000元,供货方把上月和这个月的票开在起一张票8000元,请问老师这个月我要怎处理,分录怎么写
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答借应付账款,贷库存商品5000,借库存商品8000贷银行放款8000。
2023 05/11 12:13
郭老师
2023 05/11 12:13
暂估和发票一样,结转的成本就不用调整。
你好老师!我上月采购货物5000元(供货方未开发票),月末已结转到成本,这个月采购了3000元,供货方把上月和这个月的票开在起一张票8000元,请问老师这个月我要怎处理,分录怎么写
赶快点击登录
获取专属推荐内容