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你好老师!我上月采购货物5000元(供货方未开发票),月末已结转到成本,这个月采购了3000元,供货方把上月和这个月的票开在起一张票8000元,请问老师这个月我要怎处理,分录怎么写

84784960| 提问时间:2023 05/11 12:10
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款,贷库存商品5000,借库存商品8000贷银行放款8000。
2023 05/11 12:13
郭老师
2023 05/11 12:13
暂估和发票一样,结转的成本就不用调整。
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