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年底的时候预估的费用少了,现在发票回来比原来的要多, 这个应该怎么做账,汇算清缴应该怎么操作?

84785011| 提问时间:2023 05/11 13:56
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速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
红冲没有票的暂估,然后按发票入账。汇算清缴前回来发票可以税前扣除。
2023 05/11 13:59
84785011
2023 05/11 14:00
那这个帐做到哪个月呢?发票2023年的3月份才回来?
玲老师
2023 05/11 14:06
你好 分录做到 取得发票的月 
84785011
2023 05/11 14:13
那这样就会影响2023年的利润呀,那这样怎么办呢?
玲老师
2023 05/11 14:26
用以前年度损益调整入账,然后调整。第四季度的申报表就可以了,然后汇算清缴就可以扣除的。
84785011
2023 05/11 14:53
小企业会计准则好像没有这个科目吧
玲老师
2023 05/11 14:57
你好 用未分配利润科目 
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