问题已解决
老师,我们单位在清理应收款项时发现,一处房屋购置款因未取得发票一直放在应收款项核算,该房屋2018年就开始使用了,也一直没转入固定资产。至今房屋购置发票也还没有取得,请问如果转销应收款项,账务上怎么处理?固定资产入账怎么处理?
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速问速答同学你好
借固定资产
贷应收账款
这样
2023 05/11 14:42
84785026
2023 05/11 14:44
需要补提折旧吗?
朴老师
2023 05/11 14:47
同学你好
这个需要的
84785026
2023 05/11 14:49
补提折旧是计入今年费用还是要调整以前年度?
朴老师
2023 05/11 14:55
同学你好
这个是做跨年调整的