问题已解决

老师,我们单位在清理应收款项时发现,一处房屋购置款因未取得发票一直放在应收款项核算,该房屋2018年就开始使用了,也一直没转入固定资产。至今房屋购置发票也还没有取得,请问如果转销应收款项,账务上怎么处理?固定资产入账怎么处理?

84785026| 提问时间:2023 05/11 14:40
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速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 借固定资产 贷应收账款 这样
2023 05/11 14:42
84785026
2023 05/11 14:44
需要补提折旧吗?
朴老师
2023 05/11 14:47
同学你好 这个需要的
84785026
2023 05/11 14:49
补提折旧是计入今年费用还是要调整以前年度?
朴老师
2023 05/11 14:55
同学你好 这个是做跨年调整的
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