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4月底给客户开了发票,5月初发现发票错误,跟客户沟通后开红字发票,请问老师在5月申报增值税上应该如何填报?因为有涉及红字发票数据?

84785034| 提问时间:2023 05/11 15:12
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同志,发票与男子发票会相抵,抵完后按余额金额申报
2023 05/11 15:13
易 老师
2023 05/11 15:14
同志,红字发票与蓝字发票会相抵,抵完后按余额金额申报
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