问题已解决

老师,我挂了暂估37569.69,现汇缴没票,在纳税调增的其他填写吗?但是风险提示下面文字。

84784987| 提问时间:2023 05/11 16:30
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
然后你蘸上蛋糕怎么做的?
2023 05/11 16:31
郭老师
2023 05/11 16:31
你好,你账上暂估怎么做?
84784987
2023 05/11 16:41
挂的空账
郭老师
2023 05/11 16:44
你好,挂的空账是什么意思啊,你截图。很有可能你这里调温有问题啊。
郭老师
2023 05/11 16:44
通过了应付职工薪酬科目吗?
84784987
2023 05/11 17:00
没有,就是少了票,做了主营业务成本37569.69,应付账款-暂估37569.69
郭老师
2023 05/11 17:01
啊,那你去纳税调整明细表里面调整在30栏填写账载金额。
84784987
2023 05/11 17:03
不在职工薪酬这表填,在哪个表可以调增
郭老师
2023 05/11 17:06
纳税调整明细表105000,这个表格里面。
84784987
2023 05/11 17:12
没有通过,另一个问题,如果想多缴点企业所得税税款,上年账上业务招待费107041元,这次想多缴税可以在业务招待费上增加金额吗?增加后的总额会比对与12月利润表上的业务招待费不一致,有问题吗
郭老师
2023 05/11 17:19
啊,没有通过的截图看一下。
郭老师
2023 05/11 17:19
纳税调整明细表扣除项目30栏,这里面填写账载金额。不要调整招待费,这个招待费的税收金额它是固定出来的。其他的都不需要修改的。
84784987
2023 05/11 17:23
通过了,填在30行,如果想再多交税可以在30行数字加大吗?
郭老师
2023 05/11 17:24
是的是的,可以这么做的。
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