问题已解决
老师开票盘每年缴纳的280的维护费,分录怎么做,月末结转怎么转
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答 借:管理费用 280
贷:银行存款 280
借:应交税费——应交增值税(减免税额) 280
借:管理费用 — 280
2023 05/11 19:05
84785034
2023 05/11 19:07
月末结转销项进项时280怎么结转,贷方显示出来这个科目
向阳老师
2023 05/11 19:08
您好,同学,和销项,进项无关的,应交税费——应交增值税(减免税额),是这个科目
84785034
2023 05/11 19:10
那月末结转差额是增值税,不管280那税额就不对了
84785034
2023 05/11 19:12
那要怎么弄
向阳老师
2023 05/11 19:25
您好,同学,请稍等下
向阳老师
2023 05/11 19:37
当时结转的分录怎么做的?
84785034
2023 05/11 19:38
和老师写的一样
向阳老师
2023 05/11 19:44
你结转增值税的分录怎么做的?
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费未交增值税
是不是这一个。
如果是的话,
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费应交增值税减免税款
做这个。
84785034
2023 05/11 19:48
恩恩好的
向阳老师
2023 05/11 19:49
不客气,请对我的回答做出评价,谢谢