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老师开票盘每年缴纳的280的维护费,分录怎么做,月末结转怎么转

84785034| 提问时间:2023 05/11 19:02
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向阳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
 借:管理费用 280   贷:银行存款 280   借:应交税费——应交增值税(减免税额) 280   借:管理费用 — 280
2023 05/11 19:05
84785034
2023 05/11 19:07
月末结转销项进项时280怎么结转,贷方显示出来这个科目
向阳老师
2023 05/11 19:08
您好,同学,和销项,进项无关的,应交税费——应交增值税(减免税额),是这个科目
84785034
2023 05/11 19:10
那月末结转差额是增值税,不管280那税额就不对了
84785034
2023 05/11 19:12
那要怎么弄
向阳老师
2023 05/11 19:25
您好,同学,请稍等下
向阳老师
2023 05/11 19:37
当时结转的分录怎么做的?
84785034
2023 05/11 19:38
和老师写的一样
向阳老师
2023 05/11 19:44
你结转增值税的分录怎么做的? 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 是不是这一个。 如果是的话, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税减免税款 做这个。
84785034
2023 05/11 19:48
恩恩好的
向阳老师
2023 05/11 19:49
不客气,请对我的回答做出评价,谢谢
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