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发工资发多了 钱退回来了 应该怎么做账啊
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速问速答借银行存款 ,贷应付职工薪酬
2023 05/12 11:21
84785023
2023 05/12 11:23
就做这一个分录吗
84785023
2023 05/12 11:25
我是做借 银行存款 贷 应付职工薪酬 然后借管理费用 (负数) 贷应付职工薪酬负数
venus老师
2023 05/12 11:25
对的,同学,理解正确
84785023
2023 05/12 11:27
老师你可以给我讲一下这个分录原理吗
venus老师
2023 05/12 11:41
同学,就是你做计提,支付工资,退回就红冲
84785023
2023 05/12 11:49
老师 我4月份计提的工资 和人事给4月份发放的工资五险一金对不上 那我需要按照工资表做账呢 还是按照计提的做账呢
venus老师
2023 05/12 11:51
同学,按工资表做,不一样的原因是什么,
84785023
2023 05/12 12:19
可是我上次计提的个人养老是13888.8 这次工资表交的是16049 那我是就按照16049做吗
84785023
2023 05/12 13:20
老师能不能回答了
我着急啊
venus老师
2023 05/12 15:06
同学,你们实际支付 的养老是多少呢
84785023
2023 05/12 15:14
老师 5月就需要扣员工工资当月的个人社保吗 但是当月扣吗
venus老师
2023 05/12 15:23
你好,,同学,是的,社保是当月的
84785023
2023 05/12 15:26
老师 你能看见这两张照片吗 我4月份交4月份的养老保险 我5月份 人事给我4月份的工资表 这个金额个人社保我应该按照哪个金额算
venus老师
2023 05/12 15:32
以实际交付为准,同学
84785023
2023 05/12 15:38
实际交付 就是以银行付款的金额为主吗
venus老师
2023 05/12 15:40
对的,你计提也要以此为准,不然你的账不平