问题已解决
2022年的返利,体现在了23年的新签合同里面,假设1万元销售合同,返利为4000元,最后的合同金额为6000元,请问是否可以直接开具最后扣除的合同金额增值税发票呢,还是先开具1万元的增值税发票,再红冲销售返利的4000元呢。如果直接开具扣除返利后6000元的增值税发票是否有税务风险
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速问速答同学你好
这个一般是meishi的
都有发票
2023 05/12 11:26
84785037
2023 05/12 11:46
那我司直接开6000元的也是没关系的,对吗,哪种解决方法不会影响呢
朴老师
2023 05/12 11:50
同学你好
开折扣发票最合适