问题已解决
企业所得税汇算时,其中无正规发票的福利费,需要调增。比如账载金额和实际发生额都是4300元,其中1000元职工拿现金已经申报了个税,余下的3300元是无发票的福利费,是不是税收金额只能写1000,纳税调增额是3300元呢
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速问速答你好,工资是多少的?你看下这个1000是不是不超过工资的14%,如果是的话可以。
2023 05/12 11:54
84785036
2023 05/12 11:56
福利费没有超过工资的14%
郭老师
2023 05/12 12:04
那就可以的,可以这么做的。