问题已解决

企业所得税汇算时,其中无正规发票的福利费,需要调增。比如账载金额和实际发生额都是4300元,其中1000元职工拿现金已经申报了个税,余下的3300元是无发票的福利费,是不是税收金额只能写1000,纳税调增额是3300元呢

84785036| 提问时间:2023 05/12 11:53
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,工资是多少的?你看下这个1000是不是不超过工资的14%,如果是的话可以。
2023 05/12 11:54
84785036
2023 05/12 11:56
福利费没有超过工资的14%
郭老师
2023 05/12 12:04
那就可以的,可以这么做的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~