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生产企业,本期应纳增值税30万元,本期出口100万元,退税率13%,如何做账务处理?

84784950| 提问时间:2023 05/12 12:16
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张壹老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,应纳增值税30万元 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 30万 贷:应交税费-未交增值税 30万 出口退税100*13%=13万为免抵税额,交附加税 借:税金与附加 13*12% 贷:应交税费-应交城建税13*7% 应交税费-应交教育附加13*3% 应交税费-应交地方教育附加13*2%
2023 05/12 13:25
84784950
2023 05/12 13:31
是不是还要做一笔13万的抵减内销
张壹老师
2023 05/12 13:47
你好,没有抵减内销的
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