问题已解决
老师公司收入是30万,招待费发生2000元,那么汇算清缴时调增调减上面招待费处填0对吗?
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速问速答不对的,调增不会是0
2023 05/12 14:20
文文老师
2023 05/12 14:21
业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。
84784988
2023 05/12 14:24
也就是填写2000*60%=1200去填写增加?因为1200小于3000万的万分之五
文文老师
2023 05/12 14:30
2000*60%=1200去填写税收金额,会自动计算出调增金额
84784988
2023 05/12 15:05
不应该是2000-1200=800填800吗?
文文老师
2023 05/12 15:11
1200去填写税收金额,调增金额会自动计算出来 800