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增值税纳税深表三是干哈的? 为什么要吧价税合计数填到(免税销售额) 关键是我们的销售额不是免税销售额啊?另外,我上月还开了2张红字发表,需不需要在纳税申报表上也填列体现一下?

84784970| 提问时间:2023 05/12 16:33
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
这个是只要开了服务类的发票,第一列必须填写,填写的是加税合计的收入,后面的扣除是差额交税才做的。是服务类的需要填写,但是你这个单独填写复数应该是保存不了,你有证书的发票吗。
2023 05/12 16:35
84784970
2023 05/12 16:39
我其实已经保存好了。只是不敢提交,因为我害怕我上月开了两张红字发票是不是也要填一下?(假设不含税销售额是100万,我开了2万的红字,实际销售额是98万,我是需要填三个数,还是只需要在附表一填98万就行了,虽然申报缴税的结果无影响)
郭老师
2023 05/12 16:40
你现在可以提交试一下的,申报不了,你得去税务局。
84784970
2023 05/12 16:43
好的,那最后问一下:本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额) -----这个(免税销售额)放在这里是啥意思?
郭老师
2023 05/12 16:45
你好, 这个免税的是有一部分是代收代付,差额交税的,在这里面填写,就像劳务派遣,旅游服务。
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