问题已解决
你好,五月份刚认定了印花税税种,购销合同的。按季度申报印花税。三月份签订了一个购销合同,供应商在三月份给我们开了专票。这个专票我在五月份认证的。我想问的是,我在申报第二季度印花税的时候,还算上这块印花税吗?申报的时候需要填写日期,按照说只能填写四月到六月份发生的购销合同相应的印花税。这种情况怎么处理那?谢谢你了
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速问速答你好,到第二季度你必须前半年的全部申报这次
2023 05/13 09:12
84785019
2023 05/13 09:13
这种不收滞纳金吗?
暖暖老师
2023 05/13 09:36
这种妹妹滞纳金只要申报了
84785019
2023 05/13 09:58
什么意思?
暖暖老师
2023 05/13 10:11
这种只要自己申报了就可以,没滞纳金
84785019
2023 05/13 10:16
可是申报的时候,让写日期啊,我得写三月份,按照说应该第一季度申报,这种不收滞纳金吗?
暖暖老师
2023 05/13 10:22
不会的,你日期就是第二个季度的
84785019
2023 05/13 10:26
我那个是三月份发生,只能写三月份,三月份属于第一季度。
暖暖老师
2023 05/13 10:28
可以合并申报,税务局看全年,不看单个季度
84785019
2023 05/13 10:29
那我这种要交滞纳金吗?三月份发生的,七月份才开始申报
暖暖老师
2023 05/13 10:36
不需要的,你这次一起申报了
84785019
2023 05/13 10:38
写日期的时候我写三月份吗?我这种不属于超期缴纳印花税吗?原本第一季度就该交的
暖暖老师
2023 05/13 10:38
要么你更正第一季度的申报
84785019
2023 05/13 10:39
更正会交滞纳金吗?关键也更正不了,毕竟第一季度期间还没认定这个税种
暖暖老师
2023 05/13 10:43
更正不会的,对,所以我让你这个季度申报所有的,没滞纳金的
84785019
2023 05/13 11:00
对了,印花税是根据合同日期来的是吗?你说这样行吗?合同改成四月份,但是对方三月份给我们开发票了,这样行吗?
暖暖老师
2023 05/13 11:10
也可以这个操作的情况