问题已解决
老师,我想咨询一下,我们半路接的公司。之前的会计没有做账,上个月有留底税额,这个月的销项大于这个月的进账,但是加上上个月的留底税额就不用交税,我想问一下老师,上个月的留底的那部分税额我该怎么做分录,让我这个月报表上不用交税,谢谢老师,
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答那你要把之前认证抵扣进项税的发票做进来的哦
2023 05/13 13:26
84785023
2023 05/13 13:51
老师,之前认证发票的分录是怎么做的啊?谢谢
辜老师
2023 05/13 13:58
这个要看你是什么类型的发票