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计提和交纳税金分录怎么写?在什么情况下才要计提税金呢?

84784965| 提问时间:2017 12/15 10:58
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!正常税金都是需要计提的。先计提再缴纳
2017 12/15 11:00
84784965
2017 12/15 11:03
开发票时,是要交纳税金吗?分录怎么写?
宋生老师
2017 12/15 11:04
您好!是要缴纳。 借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等 借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。
84784965
2017 12/15 11:08
应交税费是负债,税金及附加是损益是吗?
宋生老师
2017 12/15 11:09
您好!是的。是这样分类的
84784965
2017 12/15 11:13
老师我不明白为什么要做计提这一步?我开出去的票都有项抵扣,没有实际再交纳税纳也要计提吗?
宋生老师
2017 12/15 11:15
您好!你如果都抵扣完了,不用交就不用计提啊
84784965
2017 12/15 11:20
那在外地工程预交的完税证回来怎么做分录?
宋生老师
2017 12/15 11:22
借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等 借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。
84784965
2017 12/15 11:32
在预交票入帐的同时做各种税的交纳与计提吗?
宋生老师
2017 12/15 11:39
你好!是的,其实就是计提一次缴纳一次
84784965
2017 12/15 11:50
我的理解:预交(在外地交现金)开票(在银行帐上扣)只要实际交纳税款就要先计提,后交纳..抵扣的,是没实际交纳就不用计提(开票时只做收入计帐而不再做计提).我这样理解对吗?谢谢
宋生老师
2017 12/15 11:53
你好!是的。就是按实际缴纳的进行预提,然后缴纳
84784965
2017 12/15 11:58
计提时:借方是费用,贷方是负债. 交纳时:借方是负债,贷方是资产(现金,银行存款)是不是这样的?
宋生老师
2017 12/15 12:00
计提时:借方是费用,贷方是负债. 交纳时:借方是负债,贷方是资产(现金,银行存款)是不是这样的? 这个没明白,你是计提什么
84784965
2017 12/15 12:13
计提的是税金呀!是不是我理解错了?
宋生老师
2017 12/15 13:38
您好!这个借方不叫费用,应该是叫损益
84784965
2017 12/15 15:33
哦,是的,是损益.我还是没明白为什么要做计提?该交税交税就行了,还做这步计提干啥呢?
宋生老师
2017 12/15 15:35
你好!如果不计提,资产负债表就不平了。
84784965
2017 12/15 15:42
怎么看出资产负债表平不平?我就是没弄明白它们之间的关系.
宋生老师
2017 12/15 15:48
你好!你只有支付,比如你支付所得税,借应交税费-应交所得税 贷银行存款,你如果不计提,你的应交税费-应交所得税就成了负数了
84784965
2017 12/15 17:14
我查了一下今年的资产负债表应交税金,的确是负的,年初-6W期末-4W,现在应该怎么办呢?
宋生老师
2017 12/15 17:16
你好!你这个不一样,你找个估计是因为进项税额导致的。
84784965
2017 12/15 17:20
进项税额在借方是19W,销项税额在贷方是25W
宋生老师
2017 12/15 17:22
你好1这样的话,应该贷方是正数才对啊。
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