问题已解决
老师,五月开的发票可以做到四月的账里吗?
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速问速答不能提前做
你可以四月份暂估
后期发票到了冲暂估
在做发票的l
2023 05/14 08:33
84785006
2023 05/14 08:34
老师如果是费用票也不能直接粘到四月份吗?
郭老师
2023 05/14 08:36
你好对的
是这么做的
84785006
2023 05/14 09:08
老师,那费用到月底就直接没余额了,我五月份收到的发票,怎么做账
郭老师
2023 05/14 09:09
你好借其他应付款借管理费用负数
红冲的
然后再做发票的
借管理费用
贷其他应付款
84785006
2023 05/14 09:17
老师,4月份没有发票分录是——
借:管理费用;贷:银行存款
5月底有了发票是?我没看懂你写的?怎么是两个借?
郭老师
2023 05/14 09:24
借其他应付款借管理费用负数
红冲的
郭老师
2023 05/14 09:24
借方负数不就是贷方?
84785006
2023 05/14 09:31
老师,那直接写贷方管理费用正数是不是也可以?
郭老师
2023 05/14 09:36
软件做的最好不要这么做,因为它会影响你科目余额表和利润表不一致。
84785006
2023 05/14 09:44
好的,那1月开的发票是不是也不能用在五月的账里。
郭老师
2023 05/14 09:45
可以
之前没有做的
后期可以补做账