问题已解决

老师,五月开的发票可以做到四月的账里吗?

84785006| 提问时间:2023 05/14 08:32
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
不能提前做 你可以四月份暂估 后期发票到了冲暂估 在做发票的l
2023 05/14 08:33
84785006
2023 05/14 08:34
老师如果是费用票也不能直接粘到四月份吗?
郭老师
2023 05/14 08:36
你好对的 是这么做的
84785006
2023 05/14 09:08
老师,那费用到月底就直接没余额了,我五月份收到的发票,怎么做账
郭老师
2023 05/14 09:09
你好借其他应付款借管理费用负数 红冲的 然后再做发票的 借管理费用 贷其他应付款
84785006
2023 05/14 09:17
老师,4月份没有发票分录是—— 借:管理费用;贷:银行存款 5月底有了发票是?我没看懂你写的?怎么是两个借?
郭老师
2023 05/14 09:24
借其他应付款借管理费用负数 红冲的
郭老师
2023 05/14 09:24
借方负数不就是贷方?
84785006
2023 05/14 09:31
老师,那直接写贷方管理费用正数是不是也可以?
郭老师
2023 05/14 09:36
软件做的最好不要这么做,因为它会影响你科目余额表和利润表不一致。
84785006
2023 05/14 09:44
好的,那1月开的发票是不是也不能用在五月的账里。
郭老师
2023 05/14 09:45
可以 之前没有做的 后期可以补做账
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~