问题已解决

老师,对方给我们公司开了红字发票,报税要怎么处理?

84784992| 提问时间:2023 05/15 10:06
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速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 是专用发票吗 原来抵了吗 
2023 05/15 10:07
84784992
2023 05/15 10:07
嗯嗯,是专票,原来抵扣了
玲老师
2023 05/15 10:11
你好 表二进项转出处理 
84784992
2023 05/15 10:17
老师,可以再咨询一个问题吗?飞机票的进项税抵扣怎么填报呢?
玲老师
2023 05/15 10:25
你好 填写 8B和 10栏里的呢 
84784992
2023 05/15 10:41
老师 火车票和汽车票可以进项税抵扣吗?
玲老师
2023 05/15 10:48
你好是的可以的 员工实名的可以 
84784992
2023 05/15 10:51
老师 是9%的税率吗
玲老师
2023 05/15 10:56
抵扣额的确定与计算 1、取得专用发票的,按专用发票抵扣规则抵扣。 2、取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 3、取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 4、取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 5、取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3%
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