问题已解决

老师,之前月份把招待费的进项给抵扣了,这月需要进项转出,分录怎么做呀

84785007| 提问时间:2023 05/15 10:27
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好是的 借管理费用,贷进项转出 
2023 05/15 10:27
84785007
2023 05/15 10:35
借:应交税费—应交增值税—进项税转出 贷:应交税费—应交增值税—进项税, 这是什么情况下才用得到呀?
玲老师
2023 05/15 10:42
你好 没有这个分录的  除非做错了更正 
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