问题已解决
开票给客户,开错了,客户要求重开,怎么操作
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速问速答同学您好,普票还是专票
2023 05/15 11:05
84784968
2023 05/15 11:06
电子专票,税务UK开具的,谢谢
易 老师
2023 05/15 11:07
不客气,有空给五星好评。
易 老师
2023 05/15 11:09
同学您好,退回错票先开红字发票冲销,再开蓝字正确发票
84784968
2023 05/15 11:10
请问有操作流程吗。谢谢
易 老师
2023 05/15 11:14
同学您好,销方申请开具红字发票的流程?
1、前提条件
当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票:
(1)因开票有误购买方拒收专用发票的;
(2)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的.
值得注意的是,两种条件下对应的申请时限不同.因开票有误购买方拒收的,销售方须在专用发票认证期限内提出申请;尚未交付的,销售方须在开具有误专用发票的次月内提出申请.
2、开具流程
(1)销售方提交申请单
销售方须在规定期限内向主管税务机关填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由或由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料.
(2)销售方税务机关开具通知单
销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具通知单.
(3)销售方开具红字专用发票
销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具.红字专用发票应与《通知单》一一对应.
84784968
2023 05/15 11:27
我弄了红冲就可以了?
易 老师
2023 05/15 11:28
同学您好,开了红字还要开正确的给客户
84784968
2023 05/15 11:30
红字的弄了,是不是要去负数发票填开那里开刚才那张,然后重新正确的给客户?
易 老师
2023 05/15 11:40
同学您好,是的没错, 是这样的