问题已解决

支付厂房三个月的租金和押金,发票已开,还在筹办期间的公司,分录应该怎么做啊,

84785010| 提问时间:2023 05/15 11:27
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 借预付,其他应收款,贷银行,贷管理费用开办费,贷预付
2023 05/15 11:28
84785010
2023 05/15 11:42
发票已开,是增值税发票。
84785010
2023 05/15 11:47
我是三个月的租金,全部都计入开办费吗
玲老师
2023 05/15 11:56
按三个月记开办费的
84785010
2023 05/15 14:31
比如三个月的租金是57000押金是19000那分录是借预付账款-租金XX公司-57000 银行存款57000 借其他应收款-押金公司-19000贷银行存款-19000 借管理费用-开办费52293.58贷增值税-进项4706.42 贷预付账款57000
玲老师
2023 05/15 14:45
你好 贷方是负数 不对 是正数  摊销的 一个月金额摊销三个月 
84785010
2023 05/15 14:49
那个是我写错了,应该是借增值税进项,分录是我这样做的吗。
玲老师
2023 05/15 14:54
你好 你的分录是对的 对
84785010
2023 05/15 15:14
我一次性摊销到管理费用里面,没有分三个月这应该也是没有问题吧。
玲老师
2023 05/15 15:19
你好 是的可以  没有实质的影响
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