问题已解决
陈某5月的劳务费15000元,下个月才开票也是下个月付款,请问分录? 5月计提: 借:管理费用—劳务费 15000 贷:应付职工薪酬-劳务费 15000 期末结转: 借:本年利润 15000 贷:管理费用—劳务费 15000 6月分录: 缴纳个人所得税时: 借:应交税费——应交个人所得税 2400 贷:银行存款 2400 收到劳务费发票 借:其他应付款-陈某 15000 贷:应付职工薪酬 15000 支付 借:应付职工薪酬 15000 贷:应交税费——应交个人所得税 2400 银行存款 12600 2.财务用电脑(5年折旧) 电脑服务器(10年折旧) 打印机(3年折旧) 实验设备(10年折旧),固定资产净残值率5% ,不知是否合理?
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速问速答同学你好
这个可以的
2023 05/15 11:39
84785032
2023 05/15 12:19
请问其他应付15000咋用处理?
84785032
2023 05/15 12:21
需并入企业收入总额缴纳企业所得税?如需要分录咋写?
朴老师
2023 05/15 12:30
同学你好
对的
是这样的
往来科目超三年的时候转到营业外