问题已解决
幼儿园使用民非会计制度,清算的时候下面有别的幼儿园接手,固定资产直接无偿给下一家幼儿园使用,请问固定资产和待摊费用要怎么做会计分录清算的?
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速问速答你好1; 无偿给别人的话; 借 固定资产清理 固定资产累计折旧 贷 固定资产 借 待处理财产损溢 贷 固定资产清理
2023 05/15 13:59
84784987
2023 05/15 14:00
那待摊的费用呢
84784987
2023 05/15 14:00
民非会计制度没有待处理财产损溢
meizi老师
2023 05/15 14:01
你好; 没有这个科目; 你 待摊的费用之前挂了哪些; 我看看
84784987
2023 05/15 14:09
我的每月待摊费用之前都是借:管理费用-修缮费,贷:长期待摊费用
meizi老师
2023 05/15 14:10
你好 ; 你这个长期待摊费用 一次性分摊了 ; 到管理费用去; 然后再去考虑处置
84784987
2023 05/15 14:12
如果剩下来的东西都是给接手的幼儿园用,那我的长期摊销应该怎么做会计分录呢?
meizi老师
2023 05/15 14:13
你好1; 意思你们会让对方给你们钱吗? 不给钱; 那么就要你们自己承担 ;结转的
84784987
2023 05/15 14:14
是不给钱的
meizi老师
2023 05/15 14:15
不给钱; 你们公司来承担 在分摊处理下
84784987
2023 05/15 14:16
不好意思,能明确说一下会计分录要怎么做吗?还是不太明白。
meizi老师
2023 05/15 14:17
你好; 借管理费用贷 长期待摊费用; 一次性是没有分摊的金额都分摊掉了
84784987
2023 05/15 14:18
明白了,谢谢
meizi老师
2023 05/15 14:20
你好; 不客气的; 帮到你就好