问题已解决
老师现在才发现22年7月未开票收入填错了,22年年报还没有申报,请问这个账务处理怎么做?
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速问速答你好,这个是多申报了还是少多了?
2023 05/15 14:44
郭老师
2023 05/15 14:44
你的增值税还能修改吗?
84784992
2023 05/15 14:48
就是会计凭证重复记账了,现在才发现,从2022年第三季度开始营业收入数就错了
郭老师
2023 05/15 14:50
你能修改之前的增值税申报表的话,
借以前年度损益调整
应交税费,
贷应收账款红冲汇算清缴,纳税调减。
84784992
2023 05/15 14:56
22年度汇算还没有做
84784992
2023 05/15 14:58
如果是凭证记账记多了,增值税申报表没有错,那这个记账记多的凭证怎么做?
郭老师
2023 05/15 14:58
你好,按照上面的来做就可以。
84784992
2023 05/15 15:09
增值税申报表不改,是凭证重复了,直接调减纳税额是吗?
郭老师
2023 05/15 15:13
你好,我给你做了账务处理啊,你看一下。14:50的那个回复,账务处理也得做纳税调减。
84784992
2023 05/15 15:19
我的意思是说增值税报表不改的条件下,按照您给我写的账务处理计入五月的会计分录里,然后申报22年汇算清缴做纳税调减对吗?
郭老师
2023 05/15 15:20
对的是的,是这个意思。