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我们有一张酒的发票进项已经抵扣了,现在要做进项转出税额转出,借:主营业务成本 贷:应交税费-进项转出,这样做行不行?

84785003| 提问时间:2023 05/15 14:48
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
为啥是计入成本呢?不是接待费用?
2023 05/15 14:53
84785003
2023 05/15 14:59
入帐的那个月做的是主营业务成本啊
家权老师
2023 05/15 15:04
那就那样做就了哈
84785003
2023 05/15 15:15
只需要做这一笔分录就行了吗!
家权老师
2023 05/15 15:19
是的,就那样就完事了
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