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老师,请问企业所得税汇算清缴,小型微利企业,且年底的时候交了所得税税款的,在汇算清缴的时候具体要申报哪几个明细表
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速问速答你好1; 你们符合小微的话; 填写1、《企业所得税年度纳税申报基本信息表》(A000000),此张表单为必填表单,填报内容包括基本经营情况(必填)、有关涉税事项情况(存在或发生相关事项的填报)、主要股东及分红情况(小微企业无需填列)。《纳税调整项目明细表》 、职工薪酬纳税调整表、 资产折旧 摊销纳税调整表 、 弥补亏损表、 等
2023 05/15 16:06
84785043
2023 05/15 16:42
您说这几个表我都选了,我只调增了1020的业务招待费,但系统让我缴1万多的税款,请问是哪里没有填对呢?
84785043
2023 05/15 16:47
是不是所得税减免优惠明细表没选
meizi老师
2023 05/15 16:47
你好; 你账上有哪些数据 ; 你确实之前少报了税费或者调整了数据吗
84785043
2023 05/15 16:49
没有,年终利润是一样的,我只调增了1020的业务招待费。是否需要选所得税减免优惠明细表跟减免所得税优惠明细表?
meizi老师
2023 05/15 16:53
你好; 那你的符合小微; 要写减免优惠表哦;
84785043
2023 05/15 16:57
好的,谢谢老师
meizi老师
2023 05/15 17:00
不客气的; 希望能帮到你