问题已解决
老师,固定资产原值13274.34 ,已提折旧7876.3,现在清理卖出5309.73,销项税690.27,请问怎么样做分录
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速问速答清理残值
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
变卖
借:银行存款
贷:固定资产清理/营业外收入
应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1%
结转清理余额
借:资产处置损益
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2023 05/15 17:41
84785010
2023 05/15 17:45
清理时残值也加上吗
84785010
2023 05/15 17:46
转到清理科目时应该是包括残值了吧
家权老师
2023 05/15 17:53
转到清理科目时应该是包括残值了
84785010
2023 05/15 22:37
借:固定资产清理5398.04
累计折旧:7876.3
贷:固定资产13274.34
老师,第一步这样对吗
家权老师
2023 05/15 22:38
是的,就是那样子做的
84785010
2023 05/16 08:34
老师,最后固定资产清理这个科目转到营业外支出吗
家权老师
2023 05/16 08:34
是的,最后固定资产清理这个科目转到营业外支出
84785010
2023 05/16 09:22
我总觉得卖出价比清理科目余额多,应该是赚的才对,最近进入营业外支出就说明是亏了吧,我这思路对吗
家权老师
2023 05/16 09:25
不管怎么做吧固定资产清理这个科目余额结转平就是了
84785010
2023 05/16 09:28
这样做是结转平了,可总觉得哪不对呢,应该是赚钱,怎么最后是方钱呢,贷固定资产时是应该是写资产原值吧
家权老师
2023 05/16 09:37
肯定是把固定资产和累计折旧结转平的