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半路建内账,应该怎么办?

84785021| 提问时间:2023 05/16 09:05
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
以能确定的数据建立期初,差额计入未分配利润
2023 05/16 09:07
84785021
2023 05/16 09:10
1、不是特别准确可以吗?2、应付账款-以什么为准啊?3、应收是以发出货为准?
文文老师
2023 05/16 09:19
不是特别准确,可以的 与供应商对账,确定应付明细款项 与客户对账,确定应收明细款项。以出发货为准,可以
84785021
2023 05/16 09:37
我这是建内账 就不用以收到或开出去发票为准了吧?再问一个问题 :内账确认收入以什么为准?
文文老师
2023 05/16 09:47
以发出商品确认收入
84785021
2023 05/16 10:03
时间节点需要截止到月末?
文文老师
2023 05/16 10:11
时间节点需要截止到月末
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