问题已解决
半路建内账,应该怎么办?



以能确定的数据建立期初,差额计入未分配利润
2023 05/16 09:07

84785021 

2023 05/16 09:10
1、不是特别准确可以吗?2、应付账款-以什么为准啊?3、应收是以发出货为准?

文文老师 

2023 05/16 09:19
不是特别准确,可以的
与供应商对账,确定应付明细款项
与客户对账,确定应收明细款项。以出发货为准,可以

84785021 

2023 05/16 09:37
我这是建内账 就不用以收到或开出去发票为准了吧?再问一个问题 :内账确认收入以什么为准?

文文老师 

2023 05/16 09:47
以发出商品确认收入

84785021 

2023 05/16 10:03
时间节点需要截止到月末?

文文老师 

2023 05/16 10:11
时间节点需要截止到月末