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收到增值税专用发票服务费1700,当月未进行认证抵扣 分录是 借:管理费用-服务费 应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款 下月认证:借:应交税费-应交增值税进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额

84785001| 提问时间:2023 05/16 10:13
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
 你好,是的,凭证就是这样做。
2023 05/16 10:13
84785001
2023 05/16 10:16
比如去年开的发票 跨年还可以认证抵扣吗?有没有时间限制
宋生老师
2023 05/16 10:18
你好,这个不需要认证了,直接抵扣。
84785001
2023 05/16 10:22
那电子税务局是抵扣的时候再去统计确认是吗?
宋生老师
2023 05/16 10:25
你好,是的,就是这样子做。
84785001
2023 05/16 11:08
好的谢谢老师
宋生老师
2023 05/16 11:14
 你好,不用客气的了。
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