问题已解决
2022年账面暂估了库存,按照暂估的库存结转了成本,2023年汇算清缴前发票收到了,如何做账呀
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速问速答老师,并不是完全一致
2023 05/16 11:06
84784984
2023 05/16 11:16
如果暂估金额和开进来的发票一致的话是怎么处理呀,直接附在2022记账凭证后头嘛,需不需要做其他处理
小宝老师
2023 05/16 10:59
发票收到了,请问一下金额是完全一样吗?
小宝老师
2023 05/16 11:13
那差额要通过以前年度损益调整科目调整。
小宝老师
2023 05/16 11:16
如果一致,那么首先第一步要做一个充电分录,把去年的分录抄一遍,金额写负数,然后再按照发票正常入账。
小宝老师
2023 05/16 11:16
如果一致,那么首先第一步要做一个冲减分录,把去年的分录抄一遍,金额写负数,然后再按照发票正常入账。
小宝老师
2023 05/16 11:17
这样一正一负不影响本期金额。