问题已解决
你好,我想请问你,供应商有两个应付,是同一个供应商,之前的会计做成了两个分开了,还有一个应付暂估 的,我不知道要怎么对账,有什么方法吗?
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速问速答您好,把图2和图2复制到图1表中,按日期进行排序。这种账难核对,我们全用一个科目好对,3个图合成一个表也能达到同样效果
2023 05/16 16:37
84784977
2023 05/16 16:44
应付暂估应该怎么算?
廖君老师
2023 05/16 16:47
您好,应付暂估只是没有来票嘛,我看咱这个账还有支付暂估的钱,为啥没来票也要支付啊,不做到应付01和02的借方,我们的暂估都是月底暂估月初同样的金额红字冲回,是不会有余额的,咱公司这个账做得有点乱